內部稽核組織

本公司稽核室隸屬於董事會,設置專任稽核人員盡稽核專業之注意及責任執行稽核任務。
內部稽核單位依稽核計畫執行工作,此稽核計畫依風險評估結果擬訂並經審計委員會及董事會通過。
對於發現之內部控制制度可能缺失及提出改善建議,做成稽核報告,定期向審計委員會及董事會報告。

內部稽核單位督促內部各單位及子公司每年定期自行評估內部控制制度之有效性,再由內部稽核單位覆核各單位及子公司之自行評估報告,並綜合自行評估結果,做為董事會及總經理出具內部控制制度聲明書之依據。
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